| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 21141010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | 2.304,00 | 2.303,68 | 2.332,80 | 2.333,12 |
| 03.março | 2023 | 21141010106 | Mensalidade Sindical/SINPROEP/DF | 2.304,00 | 2.303,68 | 2.332,80 | 2.333,12 |
| 03.março | 2023 | 21141010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | 18.518,36 | 112.751,66 | 104.863,79 | 10.630,49 |
| 03.março | 2023 | 21141010108 | GRRF s/ Resciso a Pagar | 18.518,36 | 112.751,66 | 104.863,79 | 10.630,49 |
| 03.março | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 730.287,62 | 2.404.219,63 | 3.938.466,21 | 2.264.534,20 |
| 03.março | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 730.287,62 | 2.404.219,63 | 3.938.466,21 | 2.264.534,20 |
| 03.março | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 730.287,62 | 2.404.219,63 | 3.938.466,21 | 2.264.534,20 |
| 03.março | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 730.287,62 | 2.404.219,63 | 3.938.466,21 | 2.264.534,20 |
| 03.março | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 730.287,62 | 2.404.219,63 | 3.938.466,21 | 2.264.534,20 |
| 03.março | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 730.287,62 | 2.404.219,63 | 3.938.466,21 | 2.264.534,20 |
| 03.março | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 730.287,62 | 2.404.219,63 | 3.938.466,21 | 2.264.534,20 |
| 03.março | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 730.287,62 | 2.404.219,63 | 3.938.466,21 | 2.264.534,20 |
| 03.março | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 730.287,62 | 2.404.219,63 | 3.938.466,21 | 2.264.534,20 |
| 03.março | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 730.287,62 | 2.404.219,63 | 3.938.466,21 | 2.264.534,20 |
| 03.março | 2023 | 21311010101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO | 0,00 | 0,00 | 13.992,00 | 13.992,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30