| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2018 | 112160301 | SESC 913 SUL | 70.951,00 | 152.587,25 | 11.474,00 | 212.064,25 |
| 03.março | 2018 | 112160301 | SESC GUARÁ/SIA | 31.773,00 | 5.340,00 | 3.997,00 | 33.116,00 |
| 03.março | 2018 | 112160301 | SESC TAGUATINGA NORTE | 19.449,50 | 30.183,00 | 10.749,50 | 38.883,00 |
| 03.março | 2018 | 112160301 | SESC TAGUATINGA SUL | 35.646,50 | 33.976,00 | 6.762,00 | 62.860,50 |
| 03.março | 2018 | 112160301 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 168.269,75 | 9.548,00 | 37.399,00 | 140.418,75 |
| 03.março | 2018 | 112160301 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 22.387,40 | 21.025,50 | 4.717,00 | 38.695,90 |
| 03.março | 2018 | 1121606 | REC. DE SERVIÇOS A RECEBER - CARTÕES | 2.116.751,54 | 2.238.059,90 | 1.632.146,71 | 2.722.664,73 |
| 03.março | 2018 | 112160601 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO ALELO | 1.435,29 | 1.370,23 | 2.077,49 | 728,03 |
| 03.março | 2018 | 11216060101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 290,50 | 355,00 | 374,00 | 271,50 |
| 03.março | 2018 | 11216060101 | SESC GUARÁ/SIA | 290,50 | 75,00 | 342,50 | 23,00 |
| 03.março | 2018 | 11216060101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 382,78 | 467,51 | 669,58 | 180,71 |
| 03.março | 2018 | 11216060101 | SESC-CENTRO DE ATIVIDADES CEILÂNDIA | 471,51 | 472,72 | 691,41 | 252,82 |
| 03.março | 2018 | 112160603 | Receitas de Serviços a Receber - CRÉDITO AMEX | 17.060,28 | 2.189,59 | 4.289,71 | 14.960,16 |
| 03.março | 2018 | 11216060301 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 70,00 | 161,00 | 70,00 | 161,00 |
| 03.março | 2018 | 11216060301 | SESC 504 SUL | 1.136,55 | 516,88 | 640,55 | 1.012,88 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30