| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2018 | 1126 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 2.005.456,76 | 410.145,82 | 468.809,15 | 1.946.793,43 |
| 06.junho | 2018 | 11262 | ALMOXARIFADO | 2.005.456,76 | 410.145,82 | 468.809,15 | 1.946.793,43 |
| 06.junho | 2018 | 1126201 | Almoxarifado | 2.005.456,76 | 410.145,82 | 468.809,15 | 1.946.793,43 |
| 06.junho | 2018 | 112620101 | Almoxarifado Central | 2.005.456,76 | 410.145,82 | 468.809,15 | 1.946.793,43 |
| 06.junho | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 1.926.743,15 | 1.029.387,76 | 758.959,62 | 2.197.171,29 |
| 06.junho | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 148.379,70 | 254.046,90 | 250.781,62 | 151.644,98 |
| 06.junho | 2018 | 1127101 | Débitos de Servidores | 148.379,70 | 254.046,90 | 250.781,62 | 151.644,98 |
| 06.junho | 2018 | 112710101 | FOLHA DE PAGAMENTO | 120.972,74 | 112.865,61 | 108.733,21 | 125.105,14 |
| 06.junho | 2018 | 112710101 | FRANCISCO DA CONCEICAO VERAS | 938,90 | 0,00 | 93,89 | 845,01 |
| 06.junho | 2018 | 112710101 | MARIA JOSE FERREIRA | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112710101 | DANIELA APARECIDA PEREIRA | 9.066,53 | 0,00 | 588,07 | 8.478,46 |
| 06.junho | 2018 | 112710101 | CICERO MIGUEL DE LACERDA | 416,52 | 416,52 | 104,13 | 728,91 |
| 06.junho | 2018 | 112710101 | ALEXANDRE SANTOS SILVA | 0,00 | 16.605,17 | 16.605,17 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112710101 | JOSE DE DEUS MORAIS DA SILVA | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2018 | 112710101 | AURENY ARAUJO AMORIM | 8.717,73 | 0,00 | 415,13 | 8.302,60 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30