| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 21141010108 | GRRF s/ Rescisão a Pagar | 48.489,42 | 355.390,84 | 307.936,12 | 1.034,70 |
| 09.setembro | 2022 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.119.779,16 | 3.554.273,96 | 2.717.675,92 | 1.283.181,12 |
| 09.setembro | 2022 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 2.119.779,16 | 3.554.273,96 | 2.717.675,92 | 1.283.181,12 |
| 09.setembro | 2022 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 2.119.779,16 | 3.554.273,96 | 2.717.675,92 | 1.283.181,12 |
| 09.setembro | 2022 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | 2.119.779,16 | 3.554.273,96 | 2.717.675,92 | 1.283.181,12 |
| 09.setembro | 2022 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | 2.119.779,16 | 3.554.273,96 | 2.717.675,92 | 1.283.181,12 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | JVC INDUS. COM. ATAC. LOG. E DISTRIB. DE | 23.087,55 | 19.844,25 | 16.145,07 | 19.388,37 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | MULTPAPER DISTRIBUIDOR DE PAPÉIS LTDA. | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | HUMANAS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 149.497,36 | 149.497,36 | 133.475,33 | 133.475,33 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | TICKET SERVIÇOS S/A | 848.515,00 | 2.203.581,76 | 1.372.390,26 | 17.323,50 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA | 12.674,30 | 12.674,30 | 6.007,96 | 6.007,96 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | MAPFRE VIDA S/A | 68.289,60 | 33.676,70 | 35.043,18 | 69.656,08 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP | 6.311,07 | 6.311,07 | 3.235,13 | 3.235,13 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME | 107.848,23 | 115.509,45 | 73.204,59 | 65.543,37 |
| 09.setembro | 2022 | 21311010101 | PRIME IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 2.914,08 | 2.914,08 |
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