| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 212890101 | VALORES DE CAIXA À IDENTIFICAR | 4,60 | 109,85 | 30.107,25 | 30.002,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 212890101 | SANTA HELENA URBANIZAÇÃO E OBRAS S.A | 33.398,66 | 0,00 | 0,00 | 33.398,66 |
| 01.janeiro | 2019 | 212890101 | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 134.697,35 | 0,00 | 0,00 | 134.697,35 |
| 01.janeiro | 2019 | 212890101 | VALORES FOLHA PGTO PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO | 11.624,71 | 11.624,71 | 11.509,40 | 11.509,40 |
| 01.janeiro | 2019 | 212890101 | TÁTICA SERVIÇOS GERAIS LTDA-ME | 0,00 | 216.758,19 | 216.758,19 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 687.625,68 | 687.625,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 687.625,68 | 687.625,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 2129101 | Receitas Recebidas a Apropriar | 687.625,68 | 687.625,68 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 212910101 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 85.310,00 | 85.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 212910101 | SESC 504 SUL | 250.351,00 | 250.351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 212910101 | SESC 913 SUL | 40.650,00 | 40.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 212910101 | SESC GUARÁ/SIA | 62.201,00 | 62.201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 212910101 | SESC TAGUATINGA NORTE | 8.658,00 | 8.658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 212910101 | SESC TAGUATINGA SUL | 5.850,00 | 5.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 212910101 | SESC CENTRO DE ATIVIDADE GAMA | 70.138,00 | 70.138,00 | 0,00 | 0,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30