| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37276/2026 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE DJ PARA O EVENTO SESC+FOLIA, PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 15 E 17/02/2026, NA UPS TAG. NORTE | CLAUDIO GOMES DE MENEZES | 44.948.870/0001-62 | 13/01/2026 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2026 | 37446/2026 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE BANDA MUSICAL FAPEPE Nº 0628/2025. SESC + RECREAÇÃO – FESTA E FESTIVIDADES | SESC FOLIA 2026, A SER REALIZADO NA UPS SESC MILTON CARLOS DA SILVA – GUARÁ, NOS DIAS 15 E 17 DE FEVEREIRO DE 2026. | BRAZILIAN'S BAND EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 09.418.915/0001-96 | 15/01/2026 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2026 | 37444/2026 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE DJ - FAPEPE Nº 0628/2025. SESC + RECREAÇÃO – FESTA E FESTIVIDADES | SESC FOLIA 2026, A SER REALIZADO NA UPS SESC MILTON CARLOS DA SILVA – GUARÁ, NOS DIAS 15 E 17 DE FEVEREIRO DE 2026 | CLAUDIO GOMES DE MENEZES | 44.948.870/0001-62 | 15/01/2026 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2026 | 37498/2026 | INEXIGIBILIDADE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS KANGOO JUMPS, APÓS ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO E VIABILIDADE TER SIDO APROVADO PARA A UNIDADE SESC ÁLVARO JOSÉ DA SILVEIRA. | INSPOTRADE IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIALIZACAO LTDA | 09.458.796/0001-03 | 16/01/2026 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | |||
| 2026 | 37608/2026 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE CONTADOR DE ESTÓRIA COM O ESPETÁCULO TREM MALUCADO PARA O EVENTO DO INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2026, CONFORME FAPEPE 00741/2025 | 49.497.750 REGINALDO ESTEVAM SOARES | 49.497.750/0001-00 | 22/01/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2026 | 38329/2026 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECEPTIVO E HOSPEDAGEM DO SESC/ES PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA VIAGEM: GUARAPARI, VITÓRIA E VILA VELHA NO PERÍODO DE 15 À 21/01/2026. FAPEPE EM CONSTRUÇÃO Nº 00733/2025. EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA: HOTEL GUARAPARI - CNPJ Nº 05.305.785/0005-58 E RECEPTIVO SESC/ES - CNPJ 05.305.785/0017-91. A ATIVIDADE FAZ PARTE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO 2026 DA UNIDADE BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS: SESC- CEILÂNDIA. (CENTRO DE CUSTO Nº 004101042303/ PROJETO Nº 2315) | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES | 05.305.785/0005-58 | 04/02/2026 | 54.150,00 | 0,00 | 34.308,00 | |||
| 2026 | 38330/2026 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RECEPTIVO E HOSPEDAGEM DO SESC/ES PARA ATENDER OS PARTICIPANTES DA VIAGEM: GUARAPARI, VITÓRIA E VILA VELHA NO PERÍODO DE 15 À 21/01/2026. FAPEPE EM CONSTRUÇÃO Nº 00733/2025. EMISSÃO DA ORDEM DE COMPRA: HOTEL GUARAPARI - CNPJ Nº 05.305.785/0005-58 E RECEPTIVO SESC/ES - CNPJ 05.305.785/0017-91. A ATIVIDADE FAZ PARTE DO PLANEJAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO 2026 DA UNIDADE BARTOLOMEU GONÇALVES MARTINS: SESC- CEILÂNDIA. (CENTRO DE CUSTO Nº 004101042303/ PROJETO Nº 2315) | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES | 05.305.785/0017-91 | 04/02/2026 | 36.000,00 | 0,00 | 34.550,00 | |||
| 2026 | 38750/2026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, GARANTINDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E O ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE. | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA | 05.795.285/0001-18 | 11/02/2026 | 8.443,40 | 0,00 | 8.443,40 | |||
| 2026 | 37611/2026 | INEXIGIBILIDADE | ATUAÇÃO MUSICAL DA BANDA CHEIRO DE AMOR NO EVENTO SESC + AXÉ, A SER REALIZADO PELO SESC DF NO DIA 15 DE MARÇO DE 2026, NO DISTRITO FEDERAL. | BAHIA MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 35.323.970/0001-02 | 05/02/2026 | 3 | 226.877,90 | 0,00 | 226.877,90 | ||
| 2026 | 37598/2026 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO MUSICAL MPB NA CASA DE CHÁ NOS DIAS 21/01/2026 | P&D PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 45.457.714/0001-61 | 21/01/2026 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | |||
| 2026 | 38274/2026 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE (PCG) 2026 DA REDE EDUSESC, COM DISTRIBUIÇÃO DIRETA NAS RESPECTIVAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO ACESSO IGUALITÁRIO E CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. | SUPREMA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | 53.271.558/0001-78 | 04/02/2026 | 1.999,90 | 0,00 | 1.999,90 | |||
| 2026 | 37756/2026 | INEXIGIBILIDADE | CONTADORA DE HISTÓRIA CLÁUDIA - COLÔNIA DE FÉRIAS 2026 (CENTRO OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO DE BRAZLÂNDIA) - DATA: 29/01/2026 | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL | 08.865.615/0001-92 | 27/01/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
| 2026 | 38142/2026 | DISPENSA | CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO, RESPONSÁVEL PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LANCHONETE E DOS BANHEIROS DO SOLÁRIO. RESSALTAMOS QUE A PARALISAÇÃO DESSE EQUIPAMENTO COMPROMETE DIRETAMENTE O ATENDIMENTO AO PÚBLICO, BEM COMO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES, GERANDO RISCO À OPERAÇÃO DA UNIDADE E POSSÍVEL ELEVAÇÃO EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA, DEVIDO À NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO POR MEIO DO FORNECIMENTO CONVENCIONAL. DESTACAMOS QUE A PRESENTE SOLICITAÇÃO ENCONTRA RESPALDO NO DISPOSTO NO ART. 14, DA PORTARIA “N” SESC/AR/DF N°824/2024 E RESOLUÇÃO SESC Nº 1593/2024, QUE AUTORIZA DESPESAS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA A CORREÇÃO DE SITUAÇÕES QUE POSSAM CAUSAR PREJUÍZOS OU COMPROMETER A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. O FORNECEDOR JÁ ESTA CIENTE EM RELAÇÃO A FORMA DE PAGAMENTO DA INSTITUIÇÃO. CABE ESCLARECER, AINDA, QUE, EM RAZÃO DA URGÊNCIA E DA COMPLEXIDADE DO SERVIÇO QUE EXIGE A RETIRADA DA BOMBA, DESMONTAGEM E AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS COMPONENTES A SEREM SUBSTITUÍDOS, TORNA-SE INVIÁVEL A OBTENÇÃO DE TRÊS COTAÇÕES PRÉVIAS, VISTO QUE SOMENTE APÓS A ABERTURA DO EQUIPAMENTO SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR COM PRECISÃO AS PEÇAS NECESSÁRIAS E O CUSTO TOTAL DO REPARO. TAL CONDIÇÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PADRÃO DE PESQUISA DE PREÇOS NESTE CASO ESPECÍFICO. DIANTE DO EXPOSTO, SOLICITAMOS A AUTORIZAÇÃO IMEDIATA PARA O SERVIÇO, A FIM DE RESTABELECER O ABASTECIMENTO E GARANTIR A CONTINUIDADE REGULAR DAS ATIVIDADES. ATENCIOSAMENTE, | ORIENTE BOMBAS DE POCOS ARTESIANOS LTDA | 05.136.786/0001-92 | 03/02/2026 | 4.145,00 | 0,00 | 4.145,00 | |||
| 2026 | 37387/2026 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO, DO TIPO TELAS MOSQUITEIRO, PARA AS LANCHONETES E RESTAURANTES DO SESC DF. CONFORME RESOLUÇÃO 216/2004, 4.1.4 DA ANVISA, OS AMBIENTES DE MANIPULAÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS DEVEM TER PORTAS DE ACESSO E JANELAS PROTEGIDOS POR TELAS MILIMETRADAS, COM O OBJETIVO DE IMPEDIR O ACESSO DE VETORES E PRAGAS URBANAS. SERÃO INSTALADAS TELAS MOSQUITEIRO NO RESTAURANTE DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA, NO RESTAURANTE CLDF, NO CA GAMA E NAS UPS ASA NORTE, 913 SUL, TAGUATINGA NORTE. | MULT-TELAS INDUSTRIA COMERCIO LTDA | 04.944.186/0001-98 | 14/01/2026 | 24.997,63 | 0,00 | 24.106,50 | |||
| 2026 | 37639/2026 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTADOR DE HISTÓRIA, PARA ATENDER A FAPEPE 743/2025 DO INICIO DO ANO LETIVO 2026, QUE OCORRERÁ NO DIA 02/02/2026. | WORKING ASSOCIACAO DE INTEGRACAO PROFISSIONAL | 08.865.615/0001-92 | 21/01/2026 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | |||
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30