| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 11381010101 | LORRANY CRISTINA ROCHA FERNANDES | 0,00 | 2.601,90 | 2.601,90 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 894.565,16 | 290.021,62 | 373.682,08 | 810.904,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1138199 | OUTROS DBITOS | 894.565,16 | 290.021,62 | 373.682,08 | 810.904,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 894.565,16 | 290.021,62 | 373.682,08 | 810.904,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 113819901 | OUTROS DBITOS | 894.565,16 | 290.021,62 | 373.682,08 | 810.904,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMÉRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990101 | INSTITUTO FECOMRCIO PESQ. | 663.574,52 | 0,00 | 0,00 | 663.574,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte GOIÁS- Em Poder Tesouraria | 0,00 | 13.275,30 | 13.275,30 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | Vale Transporte - Creditos DF-TRANS | 9.393,18 | 60.812,80 | 60.812,80 | 9.393,18 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 14.599,95 | 0,00 | 0,00 | 14.599,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | Cheques Devolvidos - 2ª Devolução | 2.352,07 | 0,00 | 0,00 | 2.352,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP | 29.046,72 | 0,00 | 0,00 | 29.046,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | ALELO S.A - FUNDO ROTATIVO | 141.547,68 | 210.000,00 | 285.933,52 | 65.614,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | ALELO S.A - ADIANTAMENTO ESPECIAL | 7.726,94 | 5.933,52 | 13.660,46 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 11381990102 | 8 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO | 2.324,10 | 0,00 | 0,00 | 2.324,10 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30