| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Gastos com Fundo Rotativo - COPEC/SEDE | 16.495,81 | 1.016,13 | 0,00 | 17.511,94 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 005.1666.2017 - SESC LAZER - TAG. NORTE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC LER - SAMAMBAIA | 12.801,27 | 2.475,00 | 0,00 | 15.276,27 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 001.1643.2017 - SONORA BRASIL 2017-- SCS | 34.549,02 | 0,00 | 0,00 | 34.549,02 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 004.1287.17-PIRENOPOLIS/GO-19/22/05/17- GUARA | 8.047,80 | 0,00 | 0,00 | 8.047,80 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 005.1458.2017-THERMAS DE UBATÃ | 35.778,95 | 0,00 | 0,00 | 35.778,95 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 010.1286.17-PANT/CHAPADA-05-12/06/17-CEILANDIA | 60.143,11 | 0,00 | 0,00 | 60.143,11 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 001.1424.2017-CALDAS NOVAS-SESC SCS | 17.293,45 | 3.354,54 | 0,00 | 20.647,99 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 010.1184.2016 - VISITA INSTUTICIONAL - CEIL | 553,74 | 0,00 | 0,00 | 553,74 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 007.1289.2017 - PROG. ESP. SOCIAL CIDADANIA | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 001.1223.2017-CALD NOVAS/GO-SCS 09 A 15/01/17 | 27.976,35 | 0,00 | 0,00 | 27.976,35 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 014.1674.2017 - SESC SERESTA - PE | 16.207,37 | 0,00 | 0,00 | 16.207,37 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | Gastos com Fundo de Caixa - SESC UNIDADES MÓVEIS | 2.140,60 | 15,20 | 0,00 | 2.155,80 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 007.1607.17 - G+V OFICINA MUSICALIZAÇÃO - GAMA | 737,88 | 0,00 | 0,00 | 737,88 |
| 11.novembro | 2017 | 33903900 | PRA 005.1274.17-PANTANAL 20 A 25/05/2017-T. NORTE | 23.406,29 | 0,00 | 0,00 | 23.406,29 |
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