| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 112230201 | Aquisição de Equipamento de Informática | 0,00 | 273.629,90 | 0,00 | 273.629,90 |
| 11.novembro | 2018 | 112230201 | Equipamentos Mobiliários para UOP'S | 0,00 | 981.965,89 | 0,00 | 981.965,89 |
| 11.novembro | 2018 | 112230201 | Construçao edificio Sede | 3.931.398,70 | 1.663.593,44 | 3.654.019,04 | 1.940.973,10 |
| 11.novembro | 2018 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 30.302,39 | 5.882,14 | 3.715,46 | 32.469,07 |
| 11.novembro | 2018 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 30.302,39 | 5.882,14 | 3.715,46 | 32.469,07 |
| 11.novembro | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/SC | 1.539,89 | 0,00 | 0,00 | 1.539,89 |
| 11.novembro | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/SP | 3.715,46 | 0,00 | 3.715,46 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/CE | 0,00 | 5.882,14 | 0,00 | 5.882,14 |
| 11.novembro | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/RS | 298,16 | 0,00 | 0,00 | 298,16 |
| 11.novembro | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/RO | 12.323,30 | 0,00 | 0,00 | 12.323,30 |
| 11.novembro | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC/AR/TO | 6.478,57 | 0,00 | 0,00 | 6.478,57 |
| 11.novembro | 2018 | 1123401 | ESCOLA DE ENSINO MÉDIO - RJ | 301,74 | 0,00 | 0,00 | 301,74 |
| 11.novembro | 2018 | 1123401 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADM REG. MINAS GERAIS | 5.645,27 | 0,00 | 0,00 | 5.645,27 |
| 11.novembro | 2018 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 937.231,36 | 147.593,00 | 150.583,00 | 934.241,36 |
| 11.novembro | 2018 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 194.016,00 | 147.593,00 | 150.583,00 | 191.026,00 |
Sia Trecho 02 Lote 1130 Guará - Brasília -DF
Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30